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2026-06-28 08:58:55 来源:阳光网-阳光报
阳光讯(记者 赵小康 通讯员 杨小艳)为深入贯彻落实省联社、咸阳审计中心关于加强审计整改工作的部署要求,进一步压实整改责任、提升整改质效,近日,泾阳联社组织召开2026年二季度审计整改联席会议。本次会议由联社监事长主持,联社其他班子成员、各部门负责人及审计人员参加会议。会议以问题为导向、以整改为抓手,全面复盘整改工作成效,系统部署下一阶段攻坚任务。

会议组织学习了《审计查出问题整改管理办法》《审计整改工作评价实施细则》等文件,通过再学制度、再明标准,进一步夯实整改工作的制度基础。随后,会议通报了2025年至2026年审计项目发现问题的整改总体情况:两年间,各级各类审计检查累计发现问题211个,截至目前,已完成整改187个,部分整改18个,问题整改率94.6%。会议逐条逐项通报了部分整改问题的具体成因、责任归属和推进难点,要求各责任部门不回避、不绕道,逐项认领、限期销号,确保问题整改清仓见底。
从问题分布来看,未整改到位的问题主要集中在风险、信贷、财务等领域。各部门负责人结合本领域实际,针对信贷管理、柜面操作、财务规范、制度执行等重点条线的共性问题和屡审屡犯顽疾,逐一剖析根源、检视管理短板。大家深刻认识到,部分问题反复出现,根源在于流程管控存在盲区、制度执行打折扣、责任落实有差距,必须以刀刃向内的自觉推动根源治理。
会议明确,可充分运用审计信息系统中的DeepSeek整改分析助手,查看整改分析结果,精准定位高频问题、共性问题和顽固问题,为各条线部门提供数据支撑和方向指引,帮助责任部门找准症结、有的放矢制定整改措施,进一步提高整改质效。
为全面推动整改工作提质增效,会议明确三项硬性举措:一是压实责任链条,不整改到位不销号。各责任部门负责人为整改第一责任人,对部分整改问题建立“一项一策”整改台账,细化整改措施、倒排时间节点、实行销号管理,确保每项问题有人抓、有人管、有人督。二是闭环管控提质效,不达标准不放过。建立“定时跟踪、按期通报、定期回头看”督导机制,审计部门定期梳理整改进度,按时通报完成情况,对整改不力、进度滞后的部门点名通报。同时严把整改质量关,重点核查整改资料的真实性、完整性和整改措施的有效性,杜绝纸面整改、虚假整改和“差不多”心态。三是标本兼治建机制,举一反三防复发。坚持“当下改”与“长久立”相结合,对高频共性问题开展溯源分析,从制度流程、系统控制、培训教育等源头环节补短板、堵漏洞。同时,将部门自查自检与审计整改充分结合,推动各条线部门将整改要求嵌入日常管理,主动对照问题清单开展常态化自查,做到即知即改、未查先改,实现自查自检与审计整改同向发力、互促共进。围绕信贷审批、资金运营、内控合规等关键领域开展专项自查和整改“回头看”,推动同类问题批量化解,切实将整改成果转化为治理效能。
会议强调,审计整改是提升内部管理水平的重要抓手,必须从严从实推进。联社上下要摒弃过关思想,以严实作风推动整改闭环,持续深化多部门协同监督,以扎实的整改成效筑牢合规经营根基,护航联社稳健高质量发展。泾阳联社将以此次会议为新起点,锚定问题清零目标,逐项推进整改落实,以实实在在的整改成效促进经营管理水平稳步提升。